
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應收款26800,這個月怎樣調整?謝謝老師
答: 直接反結轉修改憑證就是
我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有個問題就是支付的電費是計入其他應收款科目嗎還有一個問題就是我們支付季度房租,我這邊之前的會計就是一次性計入管理費用,那我現在可以把房租費進行分攤嗎,分攤到每個月計入管理費用這樣兩種會計計算方法,屬于會計政策變更嗎,法律上允許這樣做嗎老師
答: 你好,付房租分攤到每個月入賬是沒問題的









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