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麥格
于2024-01-09 17:15 發布 ??552次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-01-09 17:16
你好,這個是系統自動帶出來的嗎?
麥格 追問
2024-01-09 17:27
是的,這個數字是因為之前開了一張1的專票,金額是24356.44,12月的時候紅沖了一張一月開的1的專票,金額是69290.10
宋生老師 解答
2024-01-09 17:28
你好它是系統自動帶出來的,你不用管它。沒關系的。
2024-01-09 17:29
可是申報的時候又顯示這個數字不能是負數
2024-01-09 17:32
你好,這個你導出來,然后去大廳申報。
好的!謝謝
2024-01-09 17:33
你好,不用客氣的嘞。
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一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的
老師好,增值稅申報表主表第30欄填的數字是應納增值稅額(不看實際是否有繳納),還是實際已繳納金額?
答: 30欄是本期繳納上期稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,增值稅申報表18欄本期應納稅稅額減征額為負數,是什么原因?
答: 你好,這個是系統自動帶出來的嗎?
討論
老師,小規模納稅人 申報增值稅填報,增值稅減免稅申報明細表怎么填啊
申請增值稅留抵退稅的納稅人如何填寫增值稅申報表?
湖北未達起征點的小規模納稅人增值稅納稅申報表的增值稅減免優惠申報表和附加稅費申報表和主表都該怎么填?
請問稅務稽查讓補繳增值稅,需更改上月已申報的增值稅報表,補繳的稅款在增值稅申報表中應該怎么填寫?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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麥格 追問
2024-01-09 17:27
宋生老師 解答
2024-01-09 17:28
麥格 追問
2024-01-09 17:29
宋生老師 解答
2024-01-09 17:32
麥格 追問
2024-01-09 17:32
宋生老師 解答
2024-01-09 17:33