老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=營(yíng)業(yè)收入時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=營(yíng)業(yè)成本=產(chǎn)品銷售成本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入≠營(yíng)業(yè)收入時(shí),營(yíng)業(yè)成本>主營(yíng)業(yè)務(wù)成本>產(chǎn)品銷售成本,可以這樣理解嗎?
答: 你好,可以的,只有主營(yíng)業(yè)務(wù)的時(shí)候,就是同學(xué)那樣理解的。
工程招標(biāo)代理收入在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么確定?
答: 對(duì)應(yīng)的人工成本,招標(biāo)成本就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司是工業(yè)企業(yè)以銷售產(chǎn)品為主,但加工在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上也是經(jīng)營(yíng)范圍,開(kāi)票開(kāi)了100000的加工費(fèi)的發(fā)票給客戶,怎么做賬,開(kāi)票我進(jìn)入的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是進(jìn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品,那這筆加工費(fèi)我下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你的人工成本就是你的成本
借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
毛利是用“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”還是“總營(yíng)業(yè)收入-總營(yíng)業(yè)成本”計(jì)算?
這題算外幣交易的會(huì)計(jì)處理還是外幣折算?而且,為什么最后寫調(diào)整分錄那里不用考慮主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本










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