
老師你好,我想問一下,勞務派遣項目里,甲方這邊要求購買特殊人員的意外險,我這邊購買了先出賬了,下個月再跟工資一起申請回來,那我開了差額發票了,包含了這個意外險的金額,我做賬的時候,出賬記其他應收款,還是記業務成本,然后我和甲方收回這一筆的時候應該怎么記,甲方是根據發票金額一筆打進來的,包含了意外險的
答: 你好,其他應收款就可以了
我們有在職人員和勞務派遣人員,有一筆績效獎金有需要發的 有需要扣的 在職人員的扣除的部分在工資里面扣出來了 科目是其他應收款貸方 在績效獎金那一張憑證上怎么記賬呢 因為用銀行存款付了700多勞務派遣人員的獎金 還有200多從下個月績效獎金扣 怎么記賬
答: 勞務派遣人員你們直接支付對方給你開發票嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年12月收到代收電費的錢,沖減有一部分是計費用,一部分分開是其他應收款,現在1月補開代收電費的發票怎么賬務處理?補開發票貸方做其他業務收入,借方可以做其他業務成本?
答: 您好 補開發票貸方做其他業務收入,對應成本借方可以做其他業務成本
確認租金收入是按照租賃合同的日期來定的,無論是否收到租金都有確認收入?那如果我沒收到錢,怎么做賬?借:其他應收款 貸:其他業務收入嗎?這確定的收入,我還得交稅?但是真正并沒收到錢啊?感覺不太合理呢?
老師,我們是食品公司,有一個冷庫出租,之前的會計先確認收入,借:其他應收款,貸:其他業務收入,我有點不理解為什么要用其他應收款這個科目,等收到租金后,在沖其他應收款










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