送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-01-04 12:41

同學,你好
這個不行,實際銷售和開票內容不符

烏^茜 追問

2024-01-04 12:50

好的。如果這樣子開庫存要怎么處理?

小菲老師 解答

2024-01-04 12:51

同學,你好
沒辦法處理,根據你發票,你庫存沒有出售

烏^茜 追問

2024-01-04 12:56

好的,謝謝

小菲老師 解答

2024-01-04 12:57

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
同學,你好 這個不行,實際銷售和開票內容不符
2024-01-04 12:41:52
你好,按照折讓,需要把索賠的金額開具負數發票,分錄 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 負數
2024-03-09 14:45:53
您好 借:發出商品 貸:庫存商品
2022-01-05 22:47:19
你好,少收的錢計入到營業外支出。
2022-01-11 07:36:09
你好;? 按照貨物一起開票哈; 按13%一起開的?
2023-07-31 14:03:21
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