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送心意

CC橙老師

職稱中級會計(jì)師,審計(jì)師

2024-01-04 11:14

你好同學(xué),稍等看下題

CC橙老師 解答

2024-01-04 11:15

第一個(gè)是內(nèi)部審計(jì),第二個(gè)是內(nèi)部控制審計(jì),不一樣呢

塵埃&落定 追問

2024-01-04 13:46

問下有什么不一樣

CC橙老師 解答

2024-01-04 13:55

內(nèi)部控制審計(jì)是確認(rèn)、評價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認(rèn)和評價(jià)企業(yè)控制設(shè)計(jì)、控制運(yùn)行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進(jìn)內(nèi)部控制建議。

內(nèi)部控制審計(jì)以整個(gè)企業(yè)每一個(gè)環(huán)節(jié)為對象,關(guān)注崗位和制度約束、管理流程、關(guān)鍵崗位、制度的有效性,以提高經(jīng)營管理水平為主要目的;內(nèi)部審計(jì)以相關(guān)財(cái)務(wù)信息和相關(guān)環(huán)節(jié)為主要對象,關(guān)注財(cái)務(wù)異常現(xiàn)象、指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)的規(guī)范性,主要目的是評價(jià)各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

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你好同學(xué),稍等看下題
2024-01-04 11:14:27
內(nèi)部審計(jì)和審計(jì)都是提供合理保證。但是內(nèi)部審計(jì)在合理保證里面,它的一個(gè)保證的等級會低于審計(jì)。
2022-04-16 00:22:01
是的,內(nèi)部審計(jì)屬鑒證業(yè)務(wù)、提供合理保證,但和外部審計(jì)(注會審計(jì))的合理保證有區(qū)別,核心邏輯如下: .?本質(zhì)屬性:內(nèi)部審計(jì)明確歸為內(nèi)部鑒證業(yè)務(wù),通過系統(tǒng)性審計(jì)程序核查履職、合規(guī)、效益等事項(xiàng),對審計(jì)結(jié)論提供合理保證(而非絕對保證,因受審計(jì)范圍、樣本、證據(jù)局限性約束),而非有限保證
2025-11-26 09:03:16
2023年4月6號-28號是注冊會計(jì)師報(bào)名時(shí)間,2023年6月15日-6月30日是繳費(fèi)時(shí)間,2023年8月25日-8月27日是考試時(shí)間,領(lǐng)取成績書的預(yù)計(jì)時(shí)間是2024年11月。由此可見,注冊會計(jì)師的報(bào)考步驟需要報(bào)名、繳費(fèi)、參加考試和領(lǐng)取成績書等多個(gè)環(huán)節(jié)。拓展知識:注冊會計(jì)師考試具有嚴(yán)格的難度,考生有責(zé)任對自己的學(xué)習(xí)狀態(tài)進(jìn)行分析,找出自己的不足之處,合理安排學(xué)習(xí)計(jì)劃,堅(jiān)持自律,并爭取在考前充分把握自身的學(xué)習(xí)水平。
2023-03-07 15:50:22
您好,下列有關(guān)審計(jì)證據(jù)可靠性的說法中,正確的是C
2023-01-31 23:23:02
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