送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2024-01-03 20:02

你好,可以i直接用業務成本的呢。

奇異果 追問

2024-01-03 20:10

那不一定是每個月都按時開票去和甲方結算的,也可以直接用業務成本嗎?就先把支付的工資,借應付職工薪酬,貸銀存這樣記,等開發票了就把這部分應付職工薪酬結轉到業務成本?

微微老師 解答

2024-01-03 20:12

您好,可以這樣操作

奇異果 追問

2024-01-03 20:29

好的,明白了謝謝老師,還有個問題想麻煩一下老師,我想問一下有一個綠化工程項目,我們和供應商簽訂了灑水車租賃合同,按每季度末去結算,所以我每個月都會去計提這個灑水車費用,借工程施工,貸應付賬款-供應商,但是老板現在才跟說灑水車上個季度不支付了,因為沒有使用,那這個我怎么做賬務處理呢?直接做相反分錄嗎?

微微老師 解答

2024-01-03 20:30

您好,是的,直接做相反分錄即可。

奇異果 追問

2024-01-03 20:33

那我這個相反分錄我需要附什么作為原始憑證嗎?

微微老師 解答

2024-01-03 20:33

您好,用之前的記賬憑證做附件即可。

奇異果 追問

2024-01-03 20:36

好的!十分感謝老師!!

微微老師 解答

2024-01-03 20:36

 不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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你好,同學 個人部分,直接用其他應收款,或者其他應付款比較好 借其他應收款個人社保 其他應收款個人公積金 貸銀行存款
2024-11-16 11:58:03
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
您好 應該這樣計提的 計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
是的,您說的是正確的。只是計提工資和社保,建議分開來做,因為涉及兩個明細科目。
2019-03-05 14:32:39
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