老師,我想問一下,就是我們公司承接的后勤管理服務項目的賬務處理,里面大部分都是人員工資作為成本,這種要不要每個月去把人員成本計提到勞務成本,借勞務成本,貸應付職工薪酬(工資社保公積金),然后我每個月開票和甲方結算后再結轉到業務成本,還是我其實可以不用勞務成本這個科目過度,直接用業務成本這個科目,就是直接借業務成本,貸應付職工薪酬(工資社保公積金)

奇異果
于2024-01-03 20:01 發布 ??274次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2024-01-03 20:02
你好,可以i直接用業務成本的呢。
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你好,同學
個人部分,直接用其他應收款,或者其他應付款比較好
借其他應收款個人社保
其他應收款個人公積金
貸銀行存款
2024-11-16 11:58:03
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ??
1.計提工資?
借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資?
2.計提社保和公積金(企業部分)?
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——社保?
應付職工薪酬-公積金
3.次月發放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款——社保(個人部分)?
其他應付款-公積金(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4.上交社保公積金?
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)?
-????? 公積金(企業部分)
其他應付款——社保(個人部分)
-????? 其他應付款-公積金(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
5.上交個人所得稅?
借:應交稅費——應交個人所得稅?
貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
您好
應該這樣計提的
計提
借:管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬-福利費
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
是的,您說的是正確的。只是計提工資和社保,建議分開來做,因為涉及兩個明細科目。
2019-03-05 14:32:39
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