
老師你好,我有一個個體戶,但是開票金額一個季度開兩三萬左右,那我申報增值稅的時候,是按核定金額申報還是按實際開票金額申報?
答: 同學,你好 你是核定征收嗎?
個體戶申報上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價稅合計2395820
答: 學員,上季度的增值稅減免申報表需要填寫第一節“增值稅減免類型”,第二節“不含稅金額”,第三節“稅額”和第四節“價稅合計”。你的不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95,價稅合計2395820,請在相應的位置填寫上述數據。另外,請確保選擇的減免類型真實有效,只有符合增值稅減免條件的企業才能夠申報增值稅減免。 拓展知識:增值稅減免是指政府對企業實施減稅政策,減免企業的增值稅。企業申報增值稅減免時應當出具有效的減免憑證,合法有效的增值稅減免手續是申報增值稅減免的前提條件。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體戶開了專票怎么申報增值稅
答: 您好,按照不含稅收入填寫申報。
老師,請問個體戶在稅務局代開了一張專票,已交增值稅了,自行開票金額合計起來未達起征點,申報增值稅附加稅的時候是計稅依據是按零申報還是按代開時預繳的增值稅金額為依據
老師你好!請問一下個體工商填寫增值稅申報需要填寫定額發票的金額嗎?還有個體工商戶除了填寫增值稅申報表以外還需要報哪些稅呢?
老師你好!請問一下個體工商填寫增值稅申報需要填寫定額發票的金額嗎?還有個體工商戶除了填寫增值稅申報表以外還需要報哪些稅呢?
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?








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