送心意

昕悅老師

職稱中級會計師

2024-01-03 17:28

你好同學,理論上跨年發票不能入賬。您的發票金額是多少?

靜~sophia 追問

2024-01-03 17:28

老師,是幾百元,不是很多

昕悅老師 解答

2024-01-03 17:32

嚴格來說,如果跨年入賬的話,涉及到損益類科目的要用以前年度損益調整,同時結轉到未分配利潤。

靜~sophia 追問

2024-01-03 17:33

老師,那12月份的發票,是做以前年度損益調整科目嗎,怎么做分錄呢

昕悅老師 解答

2024-01-03 19:13

借:以前年度損益調整   貸:銀行存款/庫存現金 
借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調整

靜~sophia 追問

2024-01-04 17:08

;老師,12月份發票1月份做賬,借以前年度損益調整, 不是貸 管理費用,而是貸銀行存款嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好同學,理論上跨年發票不能入賬。您的發票金額是多少?
2024-01-03 17:28:03
你好,費用做在去年12月.和支付沒關系,成本費用是按權責發生制入賬
2022-02-21 14:52:07
你好,可以的呢,沒有這個文件的呢
2020-06-16 17:00:14
你好,可以的,單位的業務可以報銷的。
2022-02-17 09:25:02
你好,沖銷12月某業務 借:以前年度損益 貸:應付賬款
2022-02-21 12:55:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...