你好,季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月 問
15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4? 答
老師,麻煩問一下。建筑公司一般納稅人,2月開了一張 問
老師,那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32,簡易計稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點,一般計稅的應(yīng)納稅額大于簡易計稅的應(yīng)納稅額,也交點稅就可以了吧。 答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 問
計提了之后是不是還要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益。 答
代工的產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候入庫存商品還是主 問
不入庫存商品,直接入主營業(yè)務(wù)成本,是么 答
老師,計提繳納公積金這樣寫對嗎 問
不是,公司部分才計入應(yīng)付職工薪酬計提,個人部分是從工資扣除 答

12月31日,將“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”明細賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”明細賬中。其中,“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”明細賬,經(jīng)過計算,本月銷項稅合計315350.00元,進項稅合計214094.80元,貸方性質(zhì)余額101255.20元。
答: 你好,表示本期應(yīng)交增值稅是101255.20
應(yīng)交增值稅計算表 20雙X年12月31日 1、應(yīng)交稅費一應(yīng)文增值稅明細賬斯初余氨 2應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅明細賬進項我額專欄本月發(fā)生額 3、應(yīng)交費一應(yīng)交場值稅明賬項稅額轉(zhuǎn)出專欄率月發(fā)生額 0.00 應(yīng)文稅費一應(yīng)文增值秘明賬確項稅額專欄本月發(fā)生額
答: ?你好 ;? 你具體是要問什么? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師企業(yè)預(yù)繳增值稅 月末借方預(yù)繳增值稅明細科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅明細科目借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 應(yīng)如何理解?不是應(yīng)該反過來嗎?
答: 你好同學(xué) 沒問題的,借未交證明你多交稅了,也就是預(yù)繳了









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