送心意

玲老師

職稱會計師

2024-01-02 14:13

啊,這個算固定資產的,按照三年折舊就可以了。第2個月開始折舊。

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 14:17

借:應付賬款-電腦16000
貸:銀行存款16000
借:累計折舊-16000
貸:應付賬款-16000
次月固定資產折舊分錄是
借:管理費用-折舊費444.44
貸:累計折舊-電子產品444.44
是這樣嘛?

玲老師 解答

2024-01-02 14:18

借固定資產貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款。
下一個月折舊借成本費用,貸累計折舊。

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 14:22

借成本費用就是借:管理費用-折舊費對吧?
如果是
借:應付賬款-電子產品
貸:銀行存款-電子產品
借:固定資產-電子產品
貸:應付賬款-電子產品 
也是可以的吧?

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 14:24

固定資產不用轉管理費用的嘛?

玲老師 解答

2024-01-02 14:25

對的這樣是對對的,這樣是對的。固定資產不轉到管理費用。

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 18:06

那么應付賬款會一直掛著負數嘛?

玲老師 解答

2024-01-02 18:10

借:應付賬款-電子產品
貸:銀行存款-電子產品
借:固定資產-電子產品
貸:應付賬款-電子產品
不會的,你看一下這個分錄一借一貸不就平了嗎?

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 18:12

但是結轉的時候固定資產沒有結轉到最后一張憑證

玲老師 解答

2024-01-02 18:47

你好 固定資產有余額  不結轉的呀 
借:固定資產-電子產品
貸:應付賬款-電子產品 沒做這個分錄 沒記就補上 

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 18:54

我發現我都做了呀,但是年末結轉的憑證上面依然沒有啊

玲老師 解答

2024-01-02 18:54

你好能把問題補全嗎  哪個結轉沒有  你要結轉什么

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 18:55

問題就是我發現我這里應付賬款在資產負債表里面顯示負數,但是我實際是做了一借1貸,為啥還是會出現負數在資產負債表里面

玲老師 解答

2024-01-02 18:56

要看你報表填寫公式是怎樣設置的  

玲老師 解答

2024-01-02 18:57

然后再看一下第一個問題還有疑問沒有 

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 19:10

問題是很簡單,我的問題和答案在圖片上你看看對不對,但是這個也造成我的應付賬款是負數

玲老師 解答

2024-01-02 19:25

好,您看咱第1個問題還有疑問嗎?

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啊,這個算固定資產的,按照三年折舊就可以了。第2個月開始折舊。
2024-01-02 14:13:39
您好,這個借固定資產貸應付賬款等 然后每個月折舊的時候借管理費用,折舊費,貸累計折舊。
2024-08-15 09:33:04
1.對于無法區分的材料費用,采用合理的分配方法,將費用分攤到兩個廠房的成本中。 2.將每個廠房的建造成本,包括能夠區分的材料費用、人工費用等,歸集到“在建工程”科目中。 3.當廠房完工并達到預定可使用狀態時,將“在建工程”科目余額轉入“固定資產”科目,形成公司的固定資產。 4.對于土地租賃費用,按照租賃合同的約定進行分期攤銷,將每期攤銷的金額計入相應的期間費用科目
2024-04-17 16:10:45
你好 購買固定資產時,借:固定資產,貸:銀行存款等科目 攤銷固定資產(計提折舊 的時候),借:制造費用等科目,貸:累計折舊?
2024-01-10 09:20:02
同學,你好 借:研發費用 貸:累計折舊
2024-01-08 16:11:33
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