
請問視同銷售增值稅在哪申報(bào)填列,所得稅視同銷售季度申報(bào)不用填報(bào)吧,是在匯算清繳時(shí)填報(bào)吧
答: 是的 一般是在匯算的時(shí)候填哈
所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?
答: 當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,個(gè)體戶稅務(wù)是不是就是季度申報(bào)增值稅及附加,經(jīng)營所得稅,然后每年1.1-3.31申報(bào)經(jīng)營所得稅年度匯算清繳,不用再申報(bào)個(gè)人所得稅了吧?
答: 同學(xué),你好,就是你說的這個(gè)意思









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