送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-29 13:28

同學,你好

那你之前有做分錄嗎??

香香 追問

2023-12-29 13:32

之前正常出售的是有的,但是這個賠償是沒有的。是以貨賠償的。

小菲老師 解答

2023-12-29 13:32

同學,你好

紅沖之前的收入
以貨賠償,相當于贈送入庫

香香 追問

2023-12-29 13:39

賠償這個分錄麻煩老師幫寫一下,賠償的這個貨物又賣給了客戶如何寫分錄?

小菲老師 解答

2023-12-29 13:40

同學,你好
借:庫存商品
貸:營業外收入


借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費
借:主營業務成本
貸:庫存商品

香香 追問

2023-12-29 13:41

營業外收入要交稅對嗎?為什么要營業外收入呢?

小菲老師 解答

2023-12-29 13:42

同學,你好
贈送入庫,這個貨物是你們免費拿的

香香 追問

2023-12-29 14:26

老師營業外收入要交說是吧

小菲老師 解答

2023-12-29 14:28

同學,你好
要繳納所得稅

香香 追問

2023-12-29 16:06

老師您好營業外收入二級科目是啥?

小菲老師 解答

2023-12-29 16:11

同學,你好

營業外收入-贈送

香香 追問

2023-12-29 16:36

老師是賠償的貨,也是列贈送嗎?我們二級科目沒有可以不列,放在其他里嗎?

小菲老師 解答

2023-12-29 16:39

同學,你好
可以放其他

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可以把貨的成本進營業外收入的哈 賣給國外可以正常做主營業務收入的哈 借:庫存商品 貸:營業外收入 賣給國外 借:應收賬款 貸:主營業務收入
2024-01-03 15:08:01
你好 之前的退稅了嘛 有報廢的證明嗎?
2023-12-29 16:08:44
1.銷售到國外因質量問題退回: 借:應收賬款/庫存現金 (負數) 貸:主營業務收入 (負數) 貸:應交稅費——應交增值稅 (負數) 1.退回來的貨直接退給采購商: 借:應付賬款/庫存現金 (正數) 貸:庫存商品 (正數) 貸:應交稅費——應交增值稅 (正數) 1.采購商賠償部分貨品: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅? 貸:應付賬款 1.將賠償的貨品再次銷售到國外: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅
2024-01-03 09:36:28
同學您好,您是說采購商額外賠償的貨又進行了銷售還是說,退回的貨物原數量又進行了銷售呢
2023-12-29 14:32:46
你好,出口之后你當時做了收入和成本嗎? 你又銷售出去的,這些貨物是一模一樣的嗎?
2024-01-15 08:50:02
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