
公司是一般人,當月認證進項稅額發票了,但是當月又要退回,這邊的賬務還需要處理嗎?是不是直接通知對方辦理負數發票就可以了呢?
答: 你好,先做購進分錄,然后做退回分錄
我是銷售方,開給買家10萬元稅額1萬,因買方已抵扣她申請了信息表,我開具了負數發票,為什么我申報的時候進項稅額被轉出了1萬。不是應該買方轉出進項稅額嗎
答: 那你看一下這個紅字信息表是不是開成你單位是購買方啦。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師?我這邊上個月收到了一張進項發票、以抵扣、是對方開具紅字信息表、開具負數發票、我們拿來做賬做進項稅額轉出是這樣嗎
答: 你好? 采購方要進項轉出的?
老師,您好,比如這個月有收到供應商開來的一堆供負數發票,有的是走退貨流程,有的是供應商直接開沖紅發票,所以,退貨部份是要做進項稅額轉出,不走退貨流程部份,直接做負數待認證進項稅額負數對嗎
請問老師,我們是汽車4S店,每個月都會有廠家給我們折讓,我們開紅字信息表,廠家根據信息表開負數發票,請問,下月初申報的時候進項稅額轉出的數據是自動出來的嗎,可以手動改數據嗎
老師??我們是購買方,銷售方開的負數發票給我們,我們開具紅字信息表那這張負數發票要做賬嗎我們購方需要做進項稅額轉出嗎還是不需要操作







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