
老師,您好!年末已經發生的費用,票已收到,但是款項未支付,如何掛賬
答: 您好,同學,計入到應付賬款/其他應付款中呢
被掛靠方:1、內賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業務收入(掛靠收入)貸:其他應付款-掛靠方貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:借:其他應付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬):借:主營業務成本借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內賬怎么做
答: 您好,請先詳細介紹業務老師才能給您回答
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司付各種費用款,還未收到費用發票,可以先掛預付賬款?
答: 你好 可以的,這個等到發票到了再進行結轉的




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向陽小花? 追問
2023-12-28 10:25
向陽老師 解答
2023-12-28 10:32