
老師,我這邊手里還有一些報銷沒打款,規范的做法的先計提在當年,可以次年打報銷款嘛,但是報銷的員工比較多如果計提就掛了好多人的其他應付,我想要把這些報銷全部先掛為我的墊付(實際沒付),次年我再把錢從公戶轉到我個人再轉給個人應該沒問題吧
答: 同學你好 這個沒問題的
老師請問下掛賬怎么操作?員工經常會給 一些發票給我,報銷,說是掛賬,然后就做到當月的賬里,但是實際上是沒有現金流動的,之前一般就是做到其他應付款,管理費用或者是銷售費用里,然后備注待沖,到真的給錢的時候再把這筆沖掉,再做一個現金憑證這樣,是不是因為現在沒錢,所以先不報銷,但是又害怕發票過期了所以才這樣做還是別的原因?我不太明白為什么要這樣做,因為發票不是當年有效的嘛,如果是有效的發票為什么要掛賬呢?
答: 你好,請問像你這種情況,你就先做到費用里,然后貸方掛其他應付款,因為如果時間長了,你這些發票過了年以后,它就不太建議你在入賬了,這些票就浪費了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工報銷,先拿發票做賬,后面再付錢給他,帳是先掛在其它應付款個人嘛
答: 同學,你好 嗯嗯,是的





粵公網安備 44030502000945號


