請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答
老師您好,我們2022年有張發票顯示異常,我在電子稅 問
不需要其他操作的,因為業務是真實的,只需要補稅就行 答
小規模有限公司購買一輛二手普通客車,發票價26800 問
您好,這個計入固定資產就可以 答
老師,我們是道路事故救援的,原來開票借:應收賬款— 問
您好,負數或相反的分錄都可以的 答

企業聘請注冊會計師為企業財務科做稅務籌劃培訓,勞務費用2300(含稅),收到勞務增值稅專用發票,出納以存款轉賬支付的會計分錄
答: 您好同學,分錄如下 借:管理費用—勞務費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
(1)當月收到乙公司作為資本投入的不需安裝的生產設備。投資合同約定設備價值為400萬元(與公允價值相符),取得增值稅專用發票注明增值稅稅額為52萬元(已由乙公司支付)。按合同約定,乙公司在甲公司注冊資本中享有的份額為300萬元。求問會計分錄怎么寫
答: 乙公司實際投入的資本應該為設備價值和增值稅稅額的和,即: 400 %2B 52 = 452萬元 因為乙公司在甲公司注冊資本中享有的份額為300萬元,所以甲公司應該向乙公司支付的金額為: 300 - 452 = -152萬元 甲公司的會計分錄為: 借:固定資產 400萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 52萬 貸:實收資本 300萬 貸:應付賬款 -152萬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到實物做實繳資本,注冊資金100萬,收到增值稅專用發票113萬,其中增值稅額13萬,請問怎么做會計分錄?
答: 借固定資產或者原材料100 應交稅費應交增值稅進項稅13 貸實收資本100 資本公積13









粵公網安備 44030502000945號


