送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-09 22:49

您好,記賬時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸;現金或者銀行存款,給員工時,借;應付職工薪酬-獎金,貸:主營業務收入,應交稅費-應交個人所得稅,應交稅費-應交增值稅-銷項。結轉成本時,借;主營業務成本,貸;庫存商品。

Ms Snail 追問

2018-03-11 08:43

老師,應交增值稅銷項是視同銷售的概念嗎?稅率按什么來計算?

Ms Snail 追問

2018-03-11 08:52

應付職工薪酬_獎金科目講無法沖平

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 11:35

您好,是的,按企業的增值稅率計算,應付職工薪酬-獎金,再計提,借;銷售費用-工資獎金,貸;應付職工薪酬-獎金

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您好,記賬時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸;現金或者銀行存款,給員工時,借;應付職工薪酬-獎金,貸:主營業務收入,應交稅費-應交個人所得稅,應交稅費-應交增值稅-銷項。結轉成本時,借;主營業務成本,貸;庫存商品。
2018-03-09 22:49:37
計入員工福利費。管理費用,福利費。
2022-07-15 14:30:39
借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資企業應付職工薪酬工資貸應交稅費,個稅銀行存款,你支付的時候做這個,然后退回來紅沖。 借銀行存款貸應交稅費個稅,應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資借管理費用負數。
2022-02-07 14:27:55
你好 外購的不需要的 做福利費
2020-02-11 14:25:49
你好,公司送了一條金項鏈給員工作為獎勵,能描述一下具體是什么獎勵嗎
2022-09-02 14:10:05
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