
我們的供應商實際發生的費用是27500元,加開3個點稅票800元,在一起開專票28300元,專票開的是28300元,我們付給他28000元的話,這賬務咋處理?會計分錄怎么做?請老師給我解答一下,包括這個增值稅勾選后的分錄怎么做?
答: 您好,這個供應商太好了 借:原材料 28000-28300/1.03*3% 進項稅28300/1.03*3% 貸:銀行 28000 進項稅我們全部要抵扣,倒擠原材料金額,相當于降價給我們了
客戶把貨款付到供應商那,供應商給公司客戶開專票,需做會計分錄嗎?怎樣做分錄呢?
答: 您好,不用,這種不是你們公司的,不用做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進貨時,供應商有進十件贈一件,會計分錄如何做?我是進貨的公司,供應商給發了11件,只收10件的錢
答: 同學你好 發票開多少










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