送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2023-12-17 11:26

您好,稍等,解答過程中

朱小慧老師 解答

2023-12-17 11:33

1
借:銀行存款678000
貸:主營業務收入600000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)78000


借:主營業務成本320000
貸:庫存商品320000

2
借:應收賬款22600
貸:其他業務收入20000
應交稅費-應交增值稅(進項稅)2600

借:其他業務成本17000
貸:原材料17000

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相關問題討論
您好,稍等,解答過程中
2023-12-17 11:26:00
你好,先全額確認收入,借銀行存款/應收賬款貸主營業務收入,開具發票后沖收入,借:主營業務收入貸應交稅費應交增值稅(銷項稅額))
2023-11-03 13:59:24
你好,需要結轉成本的。
2022-06-23 10:34:55
你好 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2023-03-18 19:18:42
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-22 17:33:54
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