送心意

曉旭老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-12-13 01:51

你好同學
借:銀行存款 應收賬款
  貸:主營業務收入-甲400*200=80000
                                      乙800*150=120000 
            應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)200000*0.13

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借?應收賬款11300 貸?主營業務收入10000 貸?應交稅費_應交增值稅_銷項稅額1300 借?銀行存款11300-452=10848 借?財務費用11300*0.04=452 貸?應收賬款11300
2023-04-13 09:36:58
您好 借 應收賬款11300 貸 主營業務收入10000 貸 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額1300 借 銀行存款11300-452=10848 借 財務費用11300*0.04=452 貸 應收賬款11300
2022-03-23 11:34:55
你好同學 借:銀行存款 應收賬款 貸:主營業務收入-甲400*200=80000 乙800*150=120000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)200000*0.13
2023-12-13 01:51:51
同學您好,您好,借:應收賬款,銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品
2023-12-06 22:01:15
清理殘值 借:固定資產清理5000 ? ? ? 累計折舊145000 貸:固定資產150000 支付清理費用 借:固定資產清理4000 貸:銀行存款4000 變賣開票 借:銀行存款3390 貸:固定資產清理3000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項390 結轉清理余額 借:資產處置損益6000? 5000%2B4000-3000 貸:固定資產清理 6000
2023-04-23 10:14:04
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