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學堂用戶aru638
于2023-12-12 15:45 發布 ??280次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-12-12 15:45
同學你好沖減費用科目嗎
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乙方領取甲方勞保鞋,從乙方工程款中扣除。借:應付賬款,貸:管理費用,對嗎?
答: 同學你好 沖減費用科目嗎
有一筆銀行 借應付賬款 貸銀行。實際應該放管理費用,這個怎么更正
答: 你好 ; 借管理費用貸應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方,發現多出2萬,怎么調整,轉到管理費用嗎
答: 是的,轉入管理費用就是
企業自產的產品發放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
討論
老師:應付賬款記錯成管理費用了,怎么沖回來
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負數 貸應付賬戶負數 還是借管理費用負數 借應付賬款哪一種好一點,有沒有什么區別,對后續結轉和顯示在報表上面有什么影響?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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