送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-06 18:19

您好,一般情況下,收客戶的款時,借;現金或者銀行存款,2600元,貸;預收賬款,2600元,給對方時,借;預付賬款,600元,貸;現金或者銀行存款,600元。

加油,成為更好的自己 追問

2018-03-07 10:27

那給客人開發票要確認2600收入呀    怎么處理

加油,成為更好的自己 追問

2018-03-07 10:39

老師   我覺得上邊憤怒是不是有點問題     單看的話分錄沒問題   但是這是一筆業務     這樣的話預付款不能調平啊   一直有600掛著

王雁鳴老師 解答

2018-03-07 10:45

您好,如果開了發票的,則,借;預收賬款,2600元,貸:主營業務收入,2600元減去增值稅,應交稅費-應交增值稅,2600元*增值稅率/(1+增值稅率)。600元要收對方發票回來的。

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您好,一般情況下,收客戶的款時,借;現金或者銀行存款,2600元,貸;預收賬款,2600元,給對方時,借;預付賬款,600元,貸;現金或者銀行存款,600元。
2018-03-06 18:19:44
借:預付賬款 貸:銀行存款 收到時做費用或者成本
2018-12-26 10:12:38
旅行社差額開票后,一般會有兩個項目進行計分錄,分別是應付款項和旅行社費用。應付款項需要記入應付款項賬戶;旅行社費用則需要根據業務記入相應的費用科目中。
2023-03-22 14:57:06
你好,做你之前支付費用的相反分錄 借;銀行存款 貸;管理費用等科目
2018-11-13 11:29:02
借:主營業務成本 貸:其他應付款-暫估
2024-03-27 15:23:06
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