送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-09 11:02

可以的,借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,做這個就可以了

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可以的,借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,做這個就可以了
2023-12-09 11:02:25
你好; 月末做結轉 比如 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
您好 本月未交增值稅計提表的應交增值稅明細賬期初余額就是上有應該繳納的7700啊 繳納后就是0了
2022-04-21 19:09:26
你直接看“應交稅費——未交增值稅”科目的數據 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這個就是交的增值稅的金額
2021-11-30 14:08:49
你好,對的,是的,應交增值稅它是多蘭式的,未交增值稅是三欄的。
2023-01-30 16:00:41
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