
這兩家公司有可能是同一家公司,因為建賬的時候,發覺這兩家的余額剛好是一正一負,但是開發票的名稱、銀行收款單的名稱確實又不一樣。像這種經濟業務,怎么樣處理比較好?開賬的時候,能否將這兩個單位的余額平掉?還是說,開賬的時候還是依照代賬公司的余額表來處理,開完賬后再沖銷?
答: 您好,這個的話,是最好按照第二個辦法? ,依照代賬公司的余額表來處理,開完賬后再沖銷
老師,對公賬戶付款是這個單位名稱,結果給我開來發票的確實另一個單位名頭,金額一樣,這樣我怎么賬務處理?
答: 這兩個單位名頭之間有什么關系嗎?是不是同一個法人或者控股公司?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,事業單位的要求現在做賬要用預算一體化系統來做,單位原來有個基本賬戶的,后來又讓開了一個賬戶說是零余額賬戶,但是戶名又是單位的名字,有時候款是財政付到這個零余額賬戶里,然后再從這個賬戶出去,那現在在預算一體化系統中做賬的時候,這個賬戶的業務發生是用“銀行存款”科目還是“零余額賬戶用款額度”科目呢?
答: 首先啊,你有單獨的零余額,那么你原來那個賬戶就用銀行存款核算了。





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