
做賬是:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款嗎
答: 您好,您這個是什么業務呢?
請問老師,用于職工福利的進項稅轉出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應交稅費——應交增值稅-進項稅-156貸:應付職工薪酬——應付福利費-1356借:應付職工薪酬——應付福利費-156貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)-156借:應付職工薪酬——應付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工程公司收到購買酸奶的員工報銷的專票做賬,先入賬,再稅轉出,借:管理費用-福利費134.46 應交稅費-應交增值稅-進項稅額21.51貸:應付職工職工薪酬-XX員工名 155.97借:應付職工職工薪酬 -XX員工名 155.97貸:庫存現金進項稅轉出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 稅轉費用借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出老師,是這樣嗎?這樣對嗎?
答: 你好,我看得有點復雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉出:借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 然后 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費









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動人的大門 追問
2023-12-07 16:36
小小霞老師 解答
2023-12-07 16:44