送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-12-07 07:50

你好,同學,這個題目有點復雜,老師寫完發你

冉老師 解答

2023-12-07 07:54

第一問注銷法人資格

具體過程如下
借資產25000+1000=26000
資產處置損益200
商譽18500+4000×13%-19000=20
貸負債7000
銀行存款5000
主營業務收入4000
應交稅費應交增值稅4000×13%=520
固定資產7300
 無形資產4900
長期股權投資1800
投資收益200

借管理費用2
貸銀行存款2

冉老師 解答

2023-12-07 07:55

第二問法人資格存在

借長期股權投資18500+4000×13%=19020
資產處置損益200
貸銀行存款500
主營業務收入4000
應交稅費應交增值稅4000×13%=520
固定資產7300
 無形資產4900
長期股權投資1800
投資收益200

借管理費用2
貸銀行存款2

冉老師 解答

2023-12-07 07:55

第一問注銷法人資格

具體過程如下
借資產25000+1000=26000
資產處置損益200
商譽18500+4000×13%-19000=20
貸負債7000
銀行存款500
主營業務收入4000
應交稅費應交增值稅4000×13%=520
固定資產7300
 無形資產4900
長期股權投資1800
投資收益200

借管理費用2
貸銀行存款2

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你好,同學,這個題目有點復雜,老師寫完發你
2023-12-07 07:50:06
你好,同學, 具體過程如下 借資產25000+1000=26000 資產處置損益300 商譽18500+4000×13%-19000=20 貸負債7000 銀行存款5000 主營業務收入4000 應交稅費應交增值稅4000×13%=520 固定資產7300 無形資產4900 資產處置損益100 長期股權投資1800 投資收益200
2023-12-06 22:35:37
借長期股權投資-投資成本4200 貸銀行存款4000 營業外收入200
2022-06-06 13:58:18
你好, 借長期股權投資10000*70%=7000 資本公積1000 貸銀行存款8000 借管理費用100 貸銀行存款100
2022-10-29 15:07:36
甲公司: 1.在購買原材料時,甲公司需要確認應付賬款: 借:原材料 6000000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 780000 貸:應付賬款 6780000 1.由于甲公司沒有按期償還債務,需要進行債務重組。根據債務重組協議,甲公司將一項確認為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產對丙企業的股票投資和一項確認為長期股權投資的對丁企業的股權投資來抵償所欠乙企業的6780000元應付賬款。這部分的賬務處理需要根據債務重組的具體協議進行,包括公允價值的確定、長期股權投資的成本法或權益法核算等,此處無法具體給出。 乙公司: 1.在甲公司購買原材料時,乙公司需要確認應收賬款: 借:應收賬款 6780000 貸:主營業務收入 6000000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 780000 1.在債務重組協議簽訂后,乙公司將確認的應收賬款與甲公司用于抵債的金融資產和股權投資進行交換。這部分的賬務處理需要根據債務重組的具體協議進行,包括金融資產和長期股權投資的具體情況等,此處無法具體給出。 對于計算題2,甲和乙公司的賬務處理如下: 甲公司: 1.在債務重組協議規定下,甲企業需要以所生產的一批A商品來償還此項債務。在確認債務重組利得的同時,甲企業需要確認主營業務收入和應交稅費: 借:應付賬款 6780000 貸:主營業務收入 5000000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 650000(500萬*13%) 營業外收入-債務重組利得 113000(678萬-565萬) 借:主營業務成本 4500000 貸:庫存商品 4500000(因為是用來抵債,沒有增值稅進項稅額) 注意:如果該批商品的賬面價值與市價不同,需要在主營業務成本和庫存商品之間確認差額。 1.在支付運費后,甲公司將該商品交付給乙企業:借:營業費用-運費 2000貸:銀行存款 2000 乙公司: 1.在債務重組協議規定下,乙企業將確認的應付賬款與甲企業所生產的A商品進行交換。在確認債務重組利得的同時,乙企業需要確認原材料和應交稅費:借:原材料 500萬應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 65萬營業外收入-債務重組利得 113萬貸:應收賬款 678萬 注意:如果該批商品的賬面價值與市價不同,需要在原材料和庫存商品之間確認差額。
2023-10-16 13:47:46
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