
我想問一下就是我付給對方餐費,對方只給我對賬單,但是發票還沒開給我,那我應該怎么入帳,是借預提費用?
答: 嗯嗯,年末了先預提費用
應付賬款借款余額是不是我們多付給對方它應該給我們開發票的?應付賬款的貸方余額是我們應該付沒有付的,那發票是我們開給對方發票?還是也是對方應該給我們開發票?有點蒙
答: 同學你好,應付賬款與發票無關;應付賬款貸方余額是應付而未付的貨款;借方余額是多付的貨款;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我想問一下,我們是餐飲管理有限公司,承包了單位食堂的工作,就是我們只需要來人干活,別的都不管,盈虧還是對方單位自己承擔,我們給對方開發票,他們等于付給我們人員費用和人員管理費,開票內容應該是什么稅目?
答: 生活服務 -餐飲服務




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小魚兒 追問
2023-12-02 17:36
家權老師 解答
2023-12-02 17:37
小魚兒 追問
2023-12-02 17:48
家權老師 解答
2023-12-02 17:50