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優雅的柚子
于2023-11-27 16:29 發布 ??820次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-11-27 16:29
你好!增值稅按發票來先
優雅的柚子 追問
2023-11-27 19:09
納稅申報表那里呢,就是開票收入比賬上確認的收入少 是不是要在無票收入那里體現,不太懂這個
宋生老師 解答
2023-11-28 07:54
你好!是的,你說的這種情況就是這樣做
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老師咨詢一下,我們增值稅專票每月能領50份之前有兩個月未開票,這月甲方讓補開,這樣開票金額會超過500萬,可以嗎
答: 學員你好,屬實的話可以超過500萬,但是這個月開票金額較多可能會引起稅務關注,另外超過500萬必須升級一般納稅人
老師?預交增值稅是按合同金額交還是開票金額交?
答: 您好,這個一般是按合同金額交的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,建筑業有預繳2%的情況下,進項抵扣的計算公式是這樣嗎,開票金額/1.09?7% 因為報增值稅的時候,表四可以抵扣預繳的增值稅
答: 您好,這個是可以的,可以
簽訂合同后開具發票,但事務未交付,賬務怎么做,增值稅還是按開票金額計算繳納嗎?
討論
建行業,開票金額:3%,現在要預繳,3個點的屬于簡易計稅,這3個點的增值稅都要預繳到項目地嗎?
老師按履約進度成本法確認的收入比實際結算開票金額大,對方要求按結算金額開票,這樣增值稅那怎么處理?
當期開票金額因為有紅沖所以是負數,增值稅應該怎么申報,電子稅務局一直提示錯誤過不了
要是知道增值稅稅負2%,銷售開票金額64910.63元,13%,我要找多少進項
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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優雅的柚子 追問
2023-11-27 19:09
宋生老師 解答
2023-11-28 07:54