送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-26 12:55

收到廠長王樂報銷退回399
借銷售費用差旅費2487.04
應交稅費應交增值稅進項113.96
庫存現金399
貸其他應收款3000

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收到廠長王樂報銷退回399 借銷售費用差旅費2487.04 應交稅費應交增值稅進項113.96 庫存現金399 貸其他應收款3000
2023-11-26 12:55:27
你好 員工出差實名的車票可以抵扣,不是員工實名的不能??
2022-03-29 19:05:20
你好 可以的 可以的
2022-03-10 16:21:22
您好,借:管理費用-差旅費 2408%2B700-42 應交稅金-應交增值稅-進項稅 42 貸:其他應收款 3000 銀行存款 108
2023-06-24 14:23:44
同學你好!對應的分錄是: 借:銷售費用/管理費用--差旅費 貸:銀行存款/現金/其他應收款-員工借款
2023-11-22 09:13:47
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