老師,咨詢您一下,我單位是物業服務類一般納稅人,今天二季度時利潤為12000,預繳了所得稅,現在是四季度,目前看,全年利潤是虧損約10萬,我的問題是,因為我們不想把季度預繳的所得稅進行退稅(退稅涉及到稅局可能會查帳)所以對年末的利潤情況我有兩種辦法:1是企業報表還是虧損10萬,在所得稅匯算清繳時把不該進的費用調增,達到稅務利潤贏利,就可免除退稅。2是把企業以前的費用沖回,以便報表產生利潤,來達到不用退稅的目的。老師,哪種方法更好?

傳統的冬日
于2023-11-23 15:25 發布 ??295次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,不需要的,按照你實際業務來就行,你調整了之后,你以后這一部分稅款怎么準備扣除。
2023-11-23 15:34:21
首先,您需要考慮的是,不論是采用哪種方法,都應當符合會計準則和稅收法規的要求,并且需要保證報表的真實性和準確性。
對于第一種方法,即保持企業報表虧損10萬,在所得稅匯算清繳時把不該進的費用調增,以達到稅務利潤贏利的目的。這種方法可能需要您對報表進行適當的調整,以符合稅務要求。但是,如果您的調整不符合會計準則或稅收法規的要求,可能會被視為違規操作,甚至可能面臨法律風險。此外,如果您的企業以前有大量的費用沖回,那么這種調整可能會影響您未來的財務狀況和經營業績。
對于第二種方法,即把企業以前的費用沖回,以便報表產生利潤,來達到不用退稅的目的。這種方法也需要您對報表進行適當的調整,以達到您的目標。但是,如果您的調整不符合會計準則或稅收法規的要求,也可能會被視為違規操作。此外,如果您的企業以前的費用沖回涉及到不當的財務操作,那么這種調整還可能面臨法律風險。
2023-11-24 15:05:14
您好,你們是小微企業吧?
2024-02-04 17:11:28
你好,匯算清繳的時候,招待費,未發的工資,都需要調增
2022-02-18 17:06:35
您好,這個是年度匯算清繳時看是需要補還是退
2023-07-06 15:18:03
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