送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-20 15:12

你好,你看一下是不是已經結轉了成本,納稅調溫了嗎?

CC^ - ^ 追問

2023-11-20 15:16

現在怎么調?   賬上沒金額

郭老師 解答

2023-11-20 15:18

借應付賬款
貸原材料
借原材料貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
匯算納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額

CC^ - ^ 追問

2023-11-20 15:21

老師,我剛講了  我現在這個原材料  暫估的已經沒金額了

郭老師 解答

2023-11-20 15:23

你看一下我上面寫了之后,原材料還有余額嗎?一正數一負數也沒有呀。

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同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
對,這個最好后附著入庫單。
2022-04-22 10:08:06
同學,你好,把你上個月的做負數分錄就行了 比如:借:原材料(負數) 貸:應付帳款-暫估材料(負數)
2022-04-15 10:59:39
你好,你看一下是不是已經結轉了成本,納稅調溫了嗎?
2023-11-20 15:12:00
你好! 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
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