
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
你好,暫估材料必須要附上入庫單嗎
答: 對,這個最好后附著入庫單。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
現在發現21年底,前會計有一筆暫估材料,后面沒有做紅沖,現在想紅沖掉,但是對應的材料賬上沒有金額了,后續也不會再買了,現在怎么辦?
答: 你好,你看一下是不是已經結轉了成本,納稅調溫了嗎?
施工單位都是先墊付材料和人工成本,甚至驗收后可以收款,之前墊付的安裝費成本先暫估,請問暫估材料和安裝費需要提供什么附件作為依據???
老師,我帳上有2017年原材料暫估,由于前任一直未做處理,我現在確定這些票是無法開進來,現想調整在每個季度上調出繳稅,這該如何操作,具體憑證怎樣做





粵公網安備 44030502000945號



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2023-11-20 15:16
郭老師 解答
2023-11-20 15:18
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2023-11-20 15:21
郭老師 解答
2023-11-20 15:23