送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-11-16 17:36

您好,借:原材料  200   貸:應付賬款   200
收到發票  借:原材料  -200   貸:應付賬款   -200
借:原材料  200  進項稅 26 貸:應付賬款   226

負責任的白羊 追問

2023-11-16 17:37

需要寫三個分錄嗎?

廖君老師 解答

2023-11-16 17:38

您好,寫3個分錄是不用動腦子的最簡單方法,不會錯,如果暫估和發票未稅不一樣,還得計算,這個方法不用計算

負責任的白羊 追問

2023-11-16 17:38

哦哦懂了謝謝

廖君老師 解答

2023-11-16 17:39

 親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好 借,固定資產1000 應交稅費91.2 管理費用20 貸,銀行存款
2023-04-20 22:02:33
您好,借:原材料 200 貸:應付賬款 200 收到發票 借:原材料 -200 貸:應付賬款 -200 借:原材料 200 進項稅 26 貸:應付賬款 226
2023-11-16 17:36:04
你好,同學。您的問題是什么
2023-10-10 21:27:44
1.記錄接受的設備和原材料價值: 借:固定資產(設備)200萬元 借:原材料100萬元 貸:實收資本-乙公司260萬元 貸:資本公積/長期應付款40萬元(由于乙公司的投資超過了實收資本的部分,應作為資本公積或長期應付款處理) 1.記錄增值稅抵扣: 借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額)39萬元(26萬元設備增值稅額 %2B 13萬元原材料增值稅額) 貸:應付賬款/預付賬款(或其他相關科目)39萬元
2024-04-14 04:24:51
你好需要計算做好了發給你
2024-01-02 16:23:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...