發票已經認證了,現在怎么紅沖 問
您好,購買方開紅字信息表,你們銷售方開負數發票 答
工資5千左右,年終獎7W,得交多少稅 問
那么他需要交個稅70000*10%-2520 答
25年固定資產賣虧,匯算清繳需要填A105090表嗎 問
你好,需要填 A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 答
老師,我們是陜西的一家商貿公司,買回來鋼筋含稅100 問
您好,要先按合同來申報,按買賣合同 答
老師好,請問是不是有保險可以在個人所得稅前扣除? 問
您好,五險中的個人部分是可以的 答

我司當月預收的服務推廣費,但未開具發票,當月需要申報增值稅嗎?
答: 是的,當月預收的服務推廣費,即使未開具發票,也需要申報增值稅。 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規定,發生應稅銷售行為,為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天。因此,預收的服務推廣費屬于應稅銷售行為,即使未開具發票,也需要申報增值稅。 在具體的申報過程中,可以在增值稅納稅申報表中填寫相應的預收款項信息,以完成當月的增值稅申報。
老師,請問11月供應商給我們轉了一筆品牌推廣補貼,讓我們開了一張對應金額現代服務-推廣費發票給對方,問題1、這張發票開出后,增值稅申報表附表三自動跳出這張發票金額,這張表格我們還有填什么嗎 問題2 增值稅申報表如果只填欄次1可以嗎,或者填了欄次2,開的那張現代服務-推廣費發票金額填哪里
答: 需要填寫的表三,這個只要開了服務類的第一列必須填寫。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司屬于一個類似于中間商,收取甲方的廣告費幫助甲方找投放廣告的上游公司,我們賺取其中的提成或傭金,如果這個廣告費是全部進入我們公賬再支付出去,那也算是我們的收入噻,小規模就得全部按照無票收入報稅,但是我們的實際收入其實就只有那個傭金,申報增值稅應該如何處理呢?
答: 你好 全部都做收入 你要做差額,你有代收代付的證明嗎







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Cinderella 追問
2023-11-15 09:28
樸老師 解答
2023-11-15 09:31