送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-11-14 17:33

您好,這個的話,你可以沖銷之前的未開票收入,然后在做一個開票正確的收入就可以,兩步

CC^ - ^ 追問

2023-11-14 17:36

跨年的也直接紅沖嗎?

小鎖老師 解答

2023-11-14 17:36

對的,做以前年度損益調整

CC^ - ^ 追問

2023-11-14 17:40

具體怎么做賬呢?  那以前的企稅和增值稅報表怎么辦 要去調整嗎?

小鎖老師 解答

2023-11-14 17:42

借 以前年度損益調整——主營業務收入  應交稅費  貸 應收賬款 借 未分配利潤 貸  以前年度損益調整——主營業務收入    需要修改申報表

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相關問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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