送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-13 14:49

借應收賬款負數
貸主營業務收入負數、
應交稅費負數
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
都是普通發票的,不需要申報一正一負數是0

聽雨 追問

2023-11-13 15:25

老師,麻煩您看看我改正的分錄對不,這樣我稅務平臺到月初就不用管了哈

郭老師 解答

2023-11-13 15:26

是的,對的,正確的是這么做的。

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相關問題討論
你好,已經紅沖了,不用作廢的。
2022-08-15 11:27:32
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》(第二十一章第三章)規定,對已開具的增值稅普通發票,在計算納稅抵扣時,可以根據實際情況部分紅沖,符合稅務機關報送數據的要求。
2023-02-27 11:05:53
增值稅普通發票跨月怎么沖紅 1、登錄稅控發票開票軟件; 2、發票管理----增值稅普通發票填開----紅字 3、點擊紅字----輸入對應要沖紅的藍字發票的發票代碼及發票號碼----下一步----系統就會自動顯示出先前開具的發票信息,只是是以紅字表示----打印即可.
2022-03-04 16:53:17
1 打開發票稅控開票軟件,選擇發票填開,點擊增值稅普通發票填開。2 點擊紅字。3?錄入正數發票的發票代碼和發票號碼,點擊下一步。4 點擊確定。5 系統自動生成普票紅沖發票
2023-01-31 13:50:15
你好,跨月發現有錯誤無法作廢或者發生銷售退回的情況下
2022-08-03 17:20:45
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