1.我們是外貿商貿企業,一張進項發票(開票日期10月),我司在10月份進行了該張發票的退稅勾選,然后增值稅報表是11月4號申報完成了(屬期10月)。 但是現在去申請退稅,提示這個疑點:增值稅專用發票無稽核相符電子信息!現在要怎么處理,是哪一步出錯了嗎? 2.申請出口退稅,需要先申報退稅,才能進行退稅勾選嗎?

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于2023-11-07 15:18 發布 ??653次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2023-11-07 15:23
1.關于“增值稅專用發票無稽核相符電子信息”的提示,可能有以下幾種原因:
2.關于申請出口退稅的流程問題,根據一般的退稅流程,您需要先進行退稅勾選,然后根據退稅主管稅務機關的規定填寫相應的退稅申請表或其他資料,并提交給主管稅務機關進行審核。審核通過后,主管稅務機關會根據相關規定進行退稅處理。因此,您需要先進行退稅勾選,然后再進行出口退稅申請。
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1.關于“增值稅專用發票無稽核相符電子信息”的提示,可能有以下幾種原因:
2.關于申請出口退稅的流程問題,根據一般的退稅流程,您需要先進行退稅勾選,然后根據退稅主管稅務機關的規定填寫相應的退稅申請表或其他資料,并提交給主管稅務機關進行審核。審核通過后,主管稅務機關會根據相關規定進行退稅處理。因此,您需要先進行退稅勾選,然后再進行出口退稅申請。
2023-11-07 15:23:10
您好,請問您是出口退稅企業嗎?
2023-11-06 15:17:57
外貿企業經常會有出現這種情況,但是具體是因為什么原因還需要自己查詢,你可以看一下這個網址的教程,很清晰。https://zhuanlan.zhihu.com/p/655974326
2023-11-07 15:58:05
您好,是的 先申報增值稅再申報出口退稅
2022-06-13 17:37:08
如果不退稅,外貿企業為了確保能夠在稅務機關申請增值稅減免或者貿易國際貿易優惠政策收取而必須使用增值稅專用發票,所以一定要勾選出口免稅或貿易優惠政策溝選項。
2023-03-08 19:01:30
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