送心意

姜再斌 老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-11-07 14:49

你好,同學,借:銀行存款,貸:相關收入科目  應交稅費-應交增值稅    相關應收款項科目

優雅的柚子 追問

2023-11-07 15:03

就是這個差額 怎么處理

姜再斌 老師 解答

2023-11-07 15:10

你好,同學,差額你看之前持過賬沒有,有的話就沖銷一下;如果沒有,視同無票收入處理!

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相關問題討論
你好,同學,借:銀行存款,貸:相關收入科目 應交稅費-應交增值稅 相關應收款項科目
2023-11-07 14:49:56
相當于農民的勞務費用是你們公司的收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬/應付賬款 借:應付職工薪酬/應付賬款 貸:應收賬款
2023-11-07 14:56:51
你好同學 同學,你的外賬就是正常按正常的稅率計算的,而你的內賬就特殊一些,你可以按實際的金額入就可以了同學
2020-06-01 14:21:05
您好! 1、2021年正常確認成本,成本發票在企業所得稅匯算清繳以前收到即可稅前抵扣。所以1月份給你們開發票沒問題。 2、關于資金的問題,掛靠方給你們出具一個“委托收款通知書(即委托指定的個人收款)”。
2022-01-05 21:53:32
同學你好 這個你計入在建工程就可以
2022-11-01 15:20:48
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