送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-11-06 09:47

您好
按照實際收到的197做賬就好了
當時收到發票的時候分錄怎么寫的?

簡單 追問

2023-11-06 09:48

是10月收到的,沒有到做賬,不知道怎么做,他開的是負數,

簡單 追問

2023-11-06 09:54

收到的是沖減管理費用嗎,

bamboo老師 解答

2023-11-06 09:56

是的 收到的是沖減管理費用
借:管理費用-197
借:銀行存款 197

簡單 追問

2023-11-06 10:07

那張負數的發票要怎么做,還是不用做上去

bamboo老師 解答

2023-11-06 10:14

負數的發票 就附在這張分錄后面啊

簡單 追問

2023-11-06 10:14

不用做分錄,就附在后面?

bamboo老師 解答

2023-11-06 10:17

是的啊 不需要另外做分錄啊

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相關問題討論
您好 按照實際收到的197做賬就好了 當時收到發票的時候分錄怎么寫的?
2023-11-06 09:47:10
是的沒錯,這 是要的
2022-08-04 12:20:08
您好,這個需要去稅務局窗口申請
2023-05-04 19:56:04
你好,具體的是哪里有問題啊?
2023-08-03 11:53:36
開具的是免試的普票
2023-03-29 11:39:36
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