送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-03 16:00

您好, 沒有發票可以這么做的

東老師 解答

2023-11-03 16:17

借材料負數 貸應付賬款負數

東老師 解答

2023-11-03 16:24

對,是的,沖銷了就行了

東老師 解答

2023-11-03 16:50

這個寫沖銷暫估材料費

東老師 解答

2023-11-03 16:57

這兩個不是都沖銷了嗎

東老師 解答

2023-11-03 17:03

這個是放在一起沖銷就可以了

東老師 解答

2023-11-04 13:36

這個應付賬款借方就是還沒來票的

789654 追問

2023-11-03 16:16

后面發票來了,但是開票金額和暫估的金額不一樣,最后就到賬,應付--A公司     和應付暫估A公司都有余額怎么辦    這部分的發票就來不了了

789654 追問

2023-11-03 16:23

把材料沖掉嗎,是做多記的

789654 追問

2023-11-03 16:50

這個摘要怎么寫,退材料還是沖多記材料

789654 追問

2023-11-03 16:55

應付賬款的沖銷可以沖銷應付材料費嗎   ,還是沖銷多計材料費

789654 追問

2023-11-03 17:02

是兩個分開的,可以放在一起對沖嗎

789654 追問

2023-11-04 13:34

借:應付暫估     貸:應付     這樣做不久不知道哪些是來票了,哪些是沒有來票嗎,作匯算清繳時怎么查有票和無票的呢

上傳圖片 ?
相關問題討論
二級科目這兩個掛的是一個嗎?如果是的話,現在就可以做, 借應付賬款 貸其他應收款。
2022-04-01 08:58:58
您好, 沒有發票可以這么做的
2023-11-03 16:00:15
同學你好 對的 是這樣的
2023-04-18 10:36:03
你好,取得發票的時候,把之前暫估的全部紅沖 然后根據發票做有票購進的分錄,沒有發票的部分做無票購進分錄?
2023-11-04 14:13:09
你好,學員,題目不完整的
2022-10-08 09:32:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...