
老師,我去年給別人多開了專票,我上個月給紅沖了,那我開完紅沖之后銷項稅是負的且上個月也沒有開其他正數的銷項票,我之前交的這部分銷項稅要怎么抵扣回來呢?
答: 你好。等以后再有銷項的時候就可以抵扣了。
你好,老師,我得進項票是稅額196750.29,已經開出去的銷項票稅額是37155.97,公司給的稅率是1.5% 銷項稅率是9%,我還能開多少發票?我列的公式是 收入*9%-收入*1.5%-37155.97=196750.29對嗎?
答: 你好,你這個是稅額。能開這么多稅額的發票。是沒問題的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,為什么銷項發票統計表中的銷項稅額和電子稅務局里的申報表的銷項稅額差2分錢
答: 應該是四舍五入的差異啊,這個沒有關系,可以忽略,差額可以放到營業外收支。






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2023-11-02 11:06
玲老師 解答
2023-11-02 11:08