
請問有一張收到的專票上個(gè)月漏掉了,做賬當(dāng)成普票做了(借管理費(fèi)用,貸銀行存款),也沒有做認(rèn)證,這個(gè)月想抵扣掉,怎么做賬?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
老師您好,繳納社保時(shí),老會計(jì)這樣做賬的:借 其他應(yīng)交款 貸 銀行存款 在月底時(shí)計(jì)提社保:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)交款。這筆憑證有毛病嗎?
答: 你好,這個(gè)分錄不對,應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬來。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022年付了2022年3月至2023年3月的電費(fèi),今年4月收退還2023年1月至3月的電費(fèi)款,老板讓借銀行存款,貸管理費(fèi)用這里為負(fù)數(shù),可以嗎,具體怎么做
答: 同學(xué), 可以得 沖減管理費(fèi)用, 借 銀行存款,貸 管理費(fèi)用









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