
借;在途物資 60000%2B2000%2B1000 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7800, 貸;銀行存款 60000%2B2000%2B1000%2B7800
答: 你上述表達要問什么呢?
購進時少付款了1.借:在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款2.借:商品進銷差價 貸:在途物資老師入庫時,怎樣做分錄
答: ①購入商品時 借:商品采購 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:商品采購 商品進銷差價 ②發出存貨時 A.收到銷售收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額 B.結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:商品進銷差價 貸:主營業務成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借在途物資2100 應交稅費-應交增值稅(進)273 貸應付賬款2373 借在途物資12000 應交稅費-應交增值稅(進)1560 貸應付賬款13560 借在途物資4000 應交稅費-應交增值稅(進) 貸銀行存款 應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款 數字有誤 對應填寫一下 (分錄的科目沒問題)2021-04-27 09:11還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師免費咨詢老師
答: 同學你好!請問你想咨詢什么問題呢?










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