
老師你好,我們公司與另一家公司是合作單位,也簽訂了合同,對方欠我們70萬元工程款,發(fā)票已開,現(xiàn)在對方因為資金緊張,通過融資的方式轉(zhuǎn)到我們銀行賬戶688129.17元,融資利息(成本)14632.77有我們支付,因為當(dāng)時開發(fā)票時應(yīng)收賬款掛賬70萬而現(xiàn)在實際到賬688129.17,請問賬怎么平,融資成本怎么做?
答: 同學(xué)您好, 按您題中描述,應(yīng)該是用你們的應(yīng)收賬款在銀行做了一筆應(yīng)收賬款保理融資。 賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款, 財務(wù)費用, 貸:應(yīng)收賬款。
老師,我有個分錄不會做,我們收到保理公司打來的工程款,貼息費率3.3%,然后對方開了一張應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓差價的發(fā)票,這筆銀行怎么做?115500不是算利息嗎
答: 你好,也就是說你的業(yè)務(wù)本質(zhì)上是貼息,但是它是開的那個重點是一個紅字發(fā)票,我是可以這樣理解嗎?就是讓你沖減你公司里的收入,還有應(yīng)收。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好在利息資本化時。借:在建工程 應(yīng)收利息/銀行存款 貸:應(yīng)付利息應(yīng)收利息/銀行存款怎么理解,在付息時怎么會有這兩個科目?
答: 您好,借款一次沒有投入完,這個資金用來短期理財了,有利息收入的








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烏蘭 追問
2023-10-26 16:20
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2023-10-26 16:20
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2023-10-26 16:21
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2023-10-26 16:28
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2023-10-26 16:41