
您好。請問一下,現在我們企業(一般納稅人,現在有足額的進項發票可抵扣)要購買一套生產設備,但是對方公司給出優惠價后,不開票了,如果要開票的 話,我們老板要額外加稅金,老板就不想開發票了,請問一下,購買這臺設備不開發票對我公司有什么影響。?
答: 不開發票,你們對應的折舊費用 不能抵扣所得稅
咨詢的問題是------我們是小微商業批發兼零售的一般納稅人。我們有時批發的商品幾乎是接近成本價的給客戶,比如一個商品進價是含稅9元,批發給客戶9.9元。當時客戶沒有要發票,等到月底了突然講要發票,老板就加8個點收稅金。接近月底了,也沒有什么進項發票來抵扣了,如果不出現這個客戶,要開發票,我們開票后減抵扣的發票的稅負就是在2.5%。如果開給客戶稅負就增加到4.6%。老師你認為加這8個點,公司虧嗎,平時我們如果要求供應商開發票,對方大多數也是加收我們8個點。這8個點怎么推算的。
答: 同學你好 這個要看你們實際的稅負率是多少只要這個不高于八個點就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我們公司是一般納稅人,收到進項發票時認證前稅額進什么科目呢,本月有進項發票暫沒有收入那這個進項稅如何結轉呢 如果結轉結轉分錄是什么
答: 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅







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