資料:某企業發生下列經濟業務; 1.向甲企業銷售商品一批,售價為80000元,增值稅稅率為13%,商業折扣為10%,貨款 尚未收到。 3.向丙企業賒銷商品一批,該商品報價為100000元,商業折扣為5%,付款條件是“3/10、 2/20、n/30”(不含稅折扣)。采用總價法進行會計核算。對下列情況進行賬務處理:①賒銷; ②10日內收款;③第18日收款;④第22日收款。 4.該企業某年3月10日與客戶簽訂合同,銷售A、B兩種產品。A產品售價50000元,成本36 000元;B產品售價40000元,成本28000元。合同約定簽訂合同后交付A產品,B產品在3個月后交付,兩種產品全部交付后一并結算產品價款。該企業適用的增值稅稅率為13%,在交付產品確認收入時發生納稅義務,并同時收取增值稅。 (需要計算過程和會計分錄)

愛聽歌的老師
于2023-10-22 00:05 發布 ??1526次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-10-22 01:47
你好需要計算做好了發給你
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你好需要計算做好了發給你
2023-10-22 01:47:46
你好,是的,是這樣做正常銷售,銷售折讓分錄的?
2022-07-29 17:41:33
學員你好,分錄如下
借;銀行存款等
貸;主營業務收入
應交稅費
2022-04-14 13:46:24
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-12-19 10:45:33
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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