送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-10-22 01:47

你好需要計算做好了發給你

暖暖老師 解答

2023-10-22 08:20

1借應收賬款81360
貸主營業務收入72000
應交稅費應交增值稅銷項稅9360

暖暖老師 解答

2023-10-22 08:22

3-1借應收賬款107350
貸主營業務收入95000
應交稅費應交增值稅銷項稅12350
3-2借銀行存款104500
財務費用2850
貸應收賬款107350

暖暖老師 解答

2023-10-22 08:24

3-3借銀行存款105450
財務費用1900
貸應收賬款107350

3-4借銀行存款107350
貸應收賬款107350

暖暖老師 解答

2023-10-22 08:28

4! A交付時
借合同資產50000
貸主營業務收入50000
借主營業務成本36000
貸庫存商品36000

暖暖老師 解答

2023-10-22 08:29

交付B時
借應收賬款101700
貸合同資產50000
主營業務收入40000
應交稅費應交增值稅銷項稅11700

借主營業務成本28000
貸庫存商品28000

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相關問題討論
你好需要計算做好了發給你
2023-10-22 01:47:46
你好,是的,是這樣做正常銷售,銷售折讓分錄的?
2022-07-29 17:41:33
學員你好,分錄如下 借;銀行存款等 貸;主營業務收入 應交稅費
2022-04-14 13:46:24
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-12-19 10:45:33
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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