
本期有增值稅,但是在減免的范圍內(nèi)0申報(bào)附加稅嗎
答: 是,本期有增值稅,但是在減免的范圍內(nèi)0申報(bào)附加稅
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
答: 你好,增值稅明細(xì)申報(bào)表你是不是沒(méi)有填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減稅金額手動(dòng)填寫(xiě)在主表23行后,附加稅申報(bào)表的第二列減免金額仍然是0,沒(méi)有體現(xiàn)是什么情況
答: 您好,可以截個(gè)圖看一下嗎





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