送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-10-19 09:38

您好,多的這0.51不用入賬,貸方:預付賬款 3055,費用也是這個金額,借貸相等

魯承永 追問

2023-10-19 09:42

預付貨款時,借:預付賬款3055,貸銀行存款3055,收到發票入庫時,借:庫存商品3055,貸:預付貨款3055,是這樣么?

廖君老師 解答

2023-10-19 09:44

您好,是的呢,就是這樣寫分錄的

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您好,多的這0.51不用入賬,貸方:預付賬款 3055,費用也是這個金額,借貸相等
2023-10-19 09:38:44
好的,這2000多元錢的處理應該是在收入科目中“應收賬款”做借方記賬,在現金科目中以實際收到的7萬整做貸方記賬;發票不需要作廢重開,可以在原發票上填寫“本發票金額僅收到7萬整”的紅色字樣,由對方簽字確認即可。
2023-03-17 16:27:21
你好 負數 發票是沖原來成本費用分錄? 后面又開8000是什么意思??
2023-05-19 15:00:54
在這種情況下,你應該及時向供應商請求退款,申請錯收的資金,請供應商歸還你的5元;否則你的應付款和實際付款發生不對稱,對記賬會產生影響。繼續說到財務調整,也就是在你付款之前財務就根據發票調整了總額,而不是讓學員請求付款后再去退款。財務核銷是原則上發票準確無誤的前提下,系統自動根據發票勾兌應付款項數字,發票和支付憑證相符的情況下,進行“三方對賬”操作,申請者和審批者確認都無誤后系統自動完成“自動核銷”,即無需人工再做調整。
2023-03-17 11:14:56
你好。老公司付款部分做其他應付款科目,有機會的時候再想辦法平賬。 如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-23 16:16:12
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