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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-10-18 08:49

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,進(jìn)項是采購,買入時記錄的,銷項是銷售、賣出時記錄的。
2022-01-03 17:48:53
是的兩個方式都可以
2023-10-20 08:09:54
你好 不考慮特別情況,你這樣理解是正確的
2023-02-08 11:57:24
您好,這樣的處理是正確的,就是累計應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)一直增加
2022-07-29 16:54:27
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項615 貸,應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額615 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項600 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項600 沒有抵完的15就留在進(jìn)項稅額明細(xì)中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣;
2020-10-16 10:07:49
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