送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-17 12:37

收到的一方嗎?借固定資產
應交稅費,應交增值稅進項
貸實收資本,
這個得需要章程里面的股東,而且有實物出資。

旦明 追問

2023-10-17 12:38

已抵扣稅款的購進貨物用于職工福利賬面成本100000元 買價98000元 運費2000元 增值稅率13%

郭老師 解答

2023-10-17 12:39

借管理費用福利費、
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費,
貸庫存商品10萬,
應交稅費,應交增值稅進項轉出98000*13%。

旦明 追問

2023-10-17 12:40

購買材料被盜 賬面價值50000元 增值稅率13%

郭老師 解答

2023-10-17 12:42

你好,如果是非正常損失

借待處理財產損溢貸原材料5萬
應交稅費應交增值稅進項轉出5萬*13%
借管理費用,貸待處理財產損益。

旦明 追問

2023-10-17 12:55

企業把已抵扣稅款的購進貨物用于職工福利,該批材料賬面成本100000元,買價98000元,運費2000元,增值稅率13%,求教會計分錄如何做,運費應該怎么處理

郭老師 解答

2023-10-17 12:56

運輸費,當時也是專票嗎?稅率是9%

郭老師 解答

2023-10-17 12:57

借管理費用福利費、
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費,
貸庫存商品10萬,
應交稅費,應交增值稅進項轉出98000*13%


運費我只算到了庫存商品,沒有再進行轉出

旦明 追問

2023-10-17 13:00

呃老師 2000運費9%不用轉出嗎

郭老師 解答

2023-10-17 13:02

你沒有說9%的稅率

借管理費用福利費、
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費,
貸庫存商品10萬,
應交稅費,應交增值稅進項轉出98000*13%?2000*9%

旦明 追問

2023-10-17 13:19

是這樣寫嗎老師

郭老師 解答

2023-10-17 13:23

你好
是的
是這么做的

旦明 追問

2023-10-17 13:28

老師您好 這個分錄怎么做呢

郭老師 解答

2023-10-17 13:33

借在途物資
50萬
應交稅費待認證,6.5萬
貸銀行存款。

旦明 追問

2023-10-17 13:45

老師您好 從某農業合作社購入自產山楂4噸 價款30萬元 銀存支付 取得農產品銷售發票 當月全部用于生產山楂片 這個應該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2023-10-17 13:48

借原材料30-30*9%
應交稅費,應交增值稅進項30*9%,
貸應付賬款30
借生產成本、
應交稅費、應交增值稅進項(30-30*9%)*1%
貸原材料30-30*9%

旦明 追問

2023-10-17 14:14

老師 能解釋一下這個1%嘛

郭老師 解答

2023-10-17 14:15

加計扣除1%是加工的。

旦明 追問

2023-10-17 14:18

-老師 是這樣做嗎

郭老師 解答

2023-10-17 14:20

對的,是的,是這么做的。

旦明 追問

2023-10-17 14:22

真的非常感謝您 我骨折在家 真的什么也不會 非常感謝您寶貴的時間 辛苦老師啦

郭老師 解答

2023-10-17 14:24

不用客氣,工作愉快
趁著這個時間正好學習
充電

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收到的一方嗎?借固定資產 應交稅費,應交增值稅進項 貸實收資本, 這個得需要章程里面的股東,而且有實物出資。
2023-10-17 12:37:53
你好,當時設備是怎么做的憑證?
2024-12-27 15:04:30
借:研發支出-費用化 貸:銀行存款
2023-11-14 15:54:19
你好 租入,借:主營業務成本,貸:銀行存款等科目 再租出,借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
2022-01-06 11:24:45
你好,出租的 借銀行存款 貸 其他業務收入 應交稅費 租入設備 借 其他業務成本 貸 銀行存款’
2022-01-06 11:37:18
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